学校主页 设为首页 加入收藏
关于开展学院食堂经营管理及财务收支审计的公告
日期: 2025-08-27 信息来源: 点击数:

内部审计公告

云旅职院内审〔2025〕7 号


根据《教育系统内部审计工作规定》《云南省内部审计工作规定》《6163银河线路检测中心内部审计工作规定(试行)》等文件规定及《6163银河线路检测中心2025年度内部审计项目计划任务》,经院长办公会、党委会研究通过,结合学院各项工作开展情况,学院审计处成立审计组,自2025年8月27日起,对学院食堂经营管理及财务收支情况开展专项审计,现场审计时间4周(如遇假期顺延)。审计组在审计过程中将严格按照《内部审计准则》规范操作,严格遵守职业道德,接受群众的监督。

如果您对被审计对象和审计工作有何意见和建议,欢迎来信、来电或来访。

审计组组长:杨云桂 杨银开

主    审:刘三桂 彭裕越

审计组成员:颜婉岚 唐 伟

联 系 人:彭裕越 18088325692


6163银河线路检测中心审计处


二零二五年八月二十七日




Copyright © 2021 6163银河线路检测中心纪委/纪检审计监察室

Baidu
sogou